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Resolvendo uma NF de entrada de mercadoria

Após importar uma nota fiscal, é necessário processá-la para os itens entrarem corretamente no seu estoque ou sejam vinculados a vendas.

Entendendo Tutorialos ResumidoStatus da Nota

Antes de iniciar, confira o significado de cada status da NF-e no sistema:

  • Aguardando resolução: A nota foi importada, mas os itens ainda não foram vinculados aos cadastros do sistema. (geradoNão porconsta IA)

    no estoque).

  • Em trânsito: itens vinculados, mas o recebimento físico ainda não foi confirmado. (Não consta no estoque).
  • Finalizada: Itens vinculados e recebimento confirmado. (Itens disponíveis no cofre/estoque).

Acessando a NFNota noFiscal

Sistema

Para [00:10]

  • Vá atéiniciar a abaresolução "Notasde Fiscais"uma enota:

    localize
    1. No menu lateral, acesse Compras > NFs de compras.
    2. Localize a nota com status “Aguardando resolução”.
    3. Clique no ícone de entrada.Lupa ao lado da nota.

    Acessando nota de compra.gifLegenda: Acessando a nota no menu de compras.

    Na nota, você verá os dados vindos do XML (Nome do item, Código do fornecedor, valor e NCM). Siga os passos abaixo conforme o tipo de item:

    Vinculando Armas de Fogo

    O sistema identifica automaticamente itens que são armas pelo NCM.

    1. Verifique os dados:
      • O item é uma arma de fogo? Deve estar marcado como Sim.
      • Qual seu número de série? Se não vier preenchido do XML, insira manualmente.
    2. Vincule ao cadastro:
      • No campo Qual é o produto relacionado?, digite parte do nome do modelo e selecione a opção correta na lista.

      Evite copiar e colar o nome completo para não errar a busca, pois se tiver qualquer caractere a mais, a menos, ou espaço no nome o sistema não vai localizar.

    3. VerificandoDefina oso Dadosdestino da Nota arma:[00:40]

      • ConfirmeClique em Buscar Venda e se a arma já foi vendida e precisa ser vinculada a um pedido existente, basta selecionar a venda.
      • Ou selecione Manter arma em estoque para guardar no cofre.
    4. Clique em Vincular e depois em Salvar.
      • Opcional: Marque a caixa para atualizar o fornecedor,preço osde custo no cadastro do produto, se desejar.

    Vinculando produto ao cadastro.gifLegenda: Vinculando arma ao cadastro e definindo destino (Venda ou Estoque).

    Vinculando Outros Produtos (Acessórios e Munições)

    Para itens que não são armas, o processo é similar, com atenção redobrada à quantidade.

    1. Verifique o Tipo e o Produto:
      • Confira se o Tipo do item está correto.
      • No campo Qual é o produto relacionado?, busque e selecione o cadastro correspondente no sistema.
    2. Confirme a Quantidade (Atenção às Munições):
      • O sistema controla munições por unidade, não por caixa.

      Se você comprou 10 caixas com 50 munições cada, informe 500 no campo quantidade.

    3. Recebimento:
      • Se já estiver com o produto em mãos, marque a opção de recebimento imediato.
      • Se desejar, marque a opção para atualizar o valor de compra no cadastro.
    4. Clique em Salvar.

    Vinculando produto ao cadastro2.gifLegenda: Vinculando outros produtos e ajustando quantidades.

    Confirmando o Recebimento (Finalização)

    Se a nota ficou com status Em trânsito (você vinculou, mas não marcou como recebido), siga este passo para finalizar:

    1. Na nota, clique em Confirmar recebimento.
    2. Informe a Data de recebimento.
    3. (Opcional) Preencha a Posição no cofre para organização física.
    4. Clique em Confirmar.

    Após realizar isso para todos os valoresitens, a nota mudará para o status Finalizada.

    Solução de Problemas Comuns

    Não encontro o produto na busca Se ao digitar o nome no campo “Produto relacionado” ele não aparecer:
    1. Clique em Não encontrei o produto (logo abaixo do campo de busca).
    2. Tente buscar novamente na janela que abrirá (isso busca em todo o banco de dados, não somente nos vinculados ao fornecedor).
    3. Se ainda assim não encontrar, clique em Cadastrar [Tipo do Item], preencha os dados e salve. O sistema retornará para a nota automaticamente.
    O produto aparece com texto vermelho (NCM diferente)

    Isso ocorre quando o NCM do cadastro é diferente do NCM da NF.nota (pode ser um NCM descontinuado).

    • Se tiver certeza que é o produto correto, pode selecionar e vincular mesmo assim.
    • Posteriormente, recomenda-se atualizar o cadastro do item com o NCM válido.

    AtribuindoNCM incorreto.gifLegenda: aConfirmando Notaitem acom umaNCM Vendadivergente [01:10]do cadastrado.

    • Caso
    a


    mercadoria

    tenha sido vendida, vincule-a ao cliente correspondente.

Finalizando a Resolução [02:00]

  • Confirme o recebimento dos produtos e marque a NF como processada.